Avec des équipements adaptés aux besoins, le budget 2010 prépare la ville de
demain. Il marque un effort de solidarité avec le développement de structures
de proximité au plus près des besoins. Tout cela en faisant un choix important
pour les Eysinais : ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.
Budget 2010
Le budget de la commune pour 2010 s’élève à 32,8 M€, répartis comme suit :
• Fonctionnement : 21 157 545 €
• Investissement : 11 638 931,53 €
L'investissement
Tout en conservant une très forte épargne et grâce à une gestion saine, la
ville est capable de développer un niveau d'investissement important préparant
ainsi l'avenir.
Le fonctionnement
Le budget 2010 oriente ses priorités vers l’action sociale : aides du Centre
Communal d’Action Sociale, création d’un centre social… Il marque aussi un
fort engagement en faveur de tout ce qui renforce le lien social et la qualité
de vie des Eysinais : les écoles, la jeunesse et l’animation, la culture, le
sport, l’environnement, etc. Les dépenses de personnel représentent à Eysines
4,5% de moins que la moyenne nationale des communes de même taille. Les
dépenses de gestion (entretien des véhicules, chauffage, petit matériel…) sont
maîtrisées, malgré l’augmentation des tarifs des matières premières et de
l’énergie. L’augmentation des charges à caractère général est ainsi limitée à
3,5%.
Les ratios
Les ratios budgétaires permettent de comparer les principaux postes de
dépenses et de recettes à ceux des communes françaises de même taille :
INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS
VALEURS
Moyennes nationales de la strate 2009
Dépenses réelles de fonctionnement/population
907,25
1125
Produits des impositions directes/population
450,77
691
Recettes réelles de fonctionnement/population
980,8
1221
Dépenses d'équipement brut/population
410,22
453
Encours de dette/population
824,71
1066
Dotation globale de fonctionnement /population
213,98
255
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement
50,9
55,2
Coefficient de mobilisation du potentiel financier
0,877
non communiqué
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi
2,131
2,161
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en
capital/dépenses réelles de fonctionnement
100,46 %
99,35 %
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement
41,83 %
37,1 %
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement