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Avec des équipements adaptés aux besoins, le budget 2010 prépare la ville de demain. Il marque un effort de solidarité avec le développement de structures de proximité au plus près des besoins. Tout cela en faisant un choix important pour les Eysinais : ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.

Budget 2010
Le budget de la commune pour 2010 s’élève à 32,8 M€, répartis comme suit :
• Fonctionnement : 21 157 545 €
• Investissement : 11 638 931,53 €



L'investissement
Tout en conservant une très forte épargne et grâce à une gestion saine, la ville est capable de développer un niveau d'investissement important préparant ainsi l'avenir.





Le fonctionnement
Le budget 2010 oriente ses priorités vers l’action sociale : aides du Centre Communal d’Action Sociale, création d’un centre social… Il marque aussi un fort engagement en faveur de tout ce qui renforce le lien social et la qualité de vie des Eysinais : les écoles, la jeunesse et l’animation, la culture, le sport, l’environnement, etc. Les dépenses de personnel représentent à Eysines 4,5% de moins que la moyenne nationale des communes de même taille. Les dépenses de gestion (entretien des véhicules, chauffage, petit matériel…) sont maîtrisées, malgré l’augmentation des tarifs des matières premières et de l’énergie. L’augmentation des charges à caractère général est ainsi limitée à 3,5%.



Les ratios
Les ratios budgétaires permettent de comparer les principaux postes de dépenses et de recettes à ceux des communes françaises de même taille :

 

 INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS  VALEURS Moyennes nationales de la strate 2009 
Dépenses réelles de fonctionnement/population 907,25 1125
Produits des impositions directes/population 450,77  691
Recettes réelles de fonctionnement/population 980,8  1221 
Dépenses d'équipement brut/population  410,22 453 
Encours de dette/population  824,71  1066 
Dotation globale de fonctionnement /population  213,98  255
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement  50,9 55,2
Coefficient de mobilisation du potentiel financier 0,877  non communiqué 
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi  2,131 2,161 
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/dépenses réelles de fonctionnement  100,46 % 99,35 % 
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 41,83 % 37,1 % 
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 84,09 % 87,3 % 

 







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